永光控股召开内审结果汇报会

发布:2022-04-22 16:27:59   编辑:审计法务部(陆丽丽)    阅读数:227

419日,永光控股召开内部审计结果汇报会,公司党委书记、董事长张由凤党委副书记、总经理宋凌翔及相关部门、子公司负责人参加会议。

会上,公司审计法务部内审人员首先汇报了前期审计信诚公司时发现的相关问题,接着结合新修订《审计法》和国家审计准则,汇报了审计法务部下一步的内审工作计划,审计法务部将坚持全面如实报告审计结果原则,做到不回避问题、不躲避矛盾、多研究方法、多听取意见,切实发挥内审应有的作用。针对发现的问题,审计法务部副部长韩蕾进行了深入剖析、并提出了整改建议,信诚公司总经理刘卫国结合公司实际汇报了下一步整改打算。

听取汇报后,张由凤对公司前期的内审工作表示肯定,就下一步如何保持高压态势、做深做实内审工作,他提出三点要求,一是正视问题,立行立改,高度重视审计发现的各类问题,尽快按要求整改落实到位;二是构建体系,形成自觉,逐步在公司内部建立健全科学有效的内控体系,形成按规章制度办事的良好自觉;三是合理经营,防范风险,既要不断开拓市场加大营销力度,又要注意防范随之而来的各类风险,争取进一步降成本、清往来、强效益创利润,促进公司整体的经营质态稳步提升